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2011年合肥預算執行情況和2012年預算草案的報告

2012年03月30日16:43 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關鍵詞: 合肥市 預算執行情況 民生 三農  文化體育 傳媒 城鄉統籌 稅收  

7、文化體育與傳媒支出3.83億元,比上年預算增加5358萬元,增長16.3%。主要包括:市檔案中心建設經費1億元,大劇院項目運營費用1700萬元及預留文化事業建設等重大項目經費2億元等。

8、節能環保支出1.56億元,比上年預算增加1.04億元,增長199.3%,其中生態建設經費1億元,比上年增加5000萬元。

9、資源勘探電力信息等事務支出16.85億元,比上年預算增加2.29億元,增長15.7%。主要包括:支持工業經濟發展資金安排7.5億元;企業改制成本及發展支出8億元。

10、住房保障支出2.47億元,比上年預算增加3639萬元,增長17.3%。主要包括:住房公積金及住房補貼支出1.19億元;城鄉社區住宅支出0.78億元。

11、城市建設與管理方面支出7.66億元,比上年預算增加5015.17萬元,增長7%。主要包括:城市道路、路燈日常養護維護及大中修經費2.55億元;污水站網、防洪排澇設施、城市排水運行費3.39億元;供水管網及水廠建設經費1.1億元;規劃編制經費1500萬元;城市基礎設施項目前期經費500萬元;城市市容、環衛、執法、考核、宣傳、督察工作經費1159萬元。

12、政府償債準備金支出77.62億元,支持政府融資平臺融集資金,支持軌道交通、高架、骨干道路等城鄉基礎設施建設。

13、預留調資獎勵和事業單位績效工資改革5億元,比上年增加1.5億元。

14、公交公司運營補貼1.6億元,比上年增加5000萬元。

15、總預備費3億元,比上年增加5000萬元。

需要說明的是,市本級公共財政預算草案是在市直部門(單位)預算草案基礎上匯編完成的。為方便代表審議,市直各部門(單位)的部門預算草案一并提交大會現場,供代表查詢。

(四)其他政府預算收支安排

從2012年起,市本級全面編制公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社保基金預算,全面反映政府各項收支活動,形成收支完整、相互銜接、有機統一、保障有力的政府預算體系,提高政府資金統籌能力。現將政府性基金預算、國有資本經營預算、社保基金預算編制情況報告如下:

1、市本級政府性基金預算。政府性基金是指經國家規定程序批準,向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金,資金只能定向安排指定項目,在規定的開支范圍和標準內使用。

2012年,市本級政府性基金預算收入安排154.36億元,比上年執行數減少10.7億元,下降6.5%,其中國有土地使用權出讓收入140.7億元,比上年減收11.6億元,下降7.6%。加上省補助收入2.15億元、上年結余42.92億元,市本級可安排的政府性基金預算收入總量為199.43億元。市本級政府性基金預算支出安排149.73億元,比上年減少21.1億元,下降12.4%,其中用國有土地使用權出讓收入安排的征地拆遷補償、土地開發等支出144.6億元,比上年減少16.7億元,下降10.3%。市本級政府性基金預算當年結余49.7億元。

市本級政府性基金預算主要收支項目安排情況及預算編制說明見附表四。

2、市本級國有資本經營預算。國有資本經營預算是指政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。

2012年,市本級國有資本經營預算收入安排8億元,其中,利潤收入0.18億元,股利股息收入0.36億元,產股權轉讓收入7.46億元。市本級國有資本經營預算支出安排8億元,主要用于國有企業改革成本及發展支出等。

市本級國有資本經營預算主要收支項目安排情況及預算編制說明見附表五。

3、市本級社會保險基金預算。社會保險基金是指根據國家有關法律、法規和政策的規定,為實施社會保障制度而建立起來、專款專用的資金。

根據中央、省有關政策規定,結合今年我市社保繳費人數、繳費基數、保障人數增減變化等情況,以及上年基金實際收支情況,2012年,全市社會保險基金收入安排114.9億元,比上年預算執行數增加12.5億元,增長12.2%。社會保險基金支出安排91.1億元,比上年預算增加20.7億元,增長29.5%。九項社保基金預算當年收支結余合計23.8億元,累計結余147億元。

市本級社保基金預算主要收支項目安排情況及預算編制說明見附表六。

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